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曲阜市广播电视台2017年度部门决算
2018-08-21 09:59:28 来源: 作者: 【 】 浏览:

可以提现金的游戏 www.jinshuaichudian.com 一┰β~⊕、部门基本情况
    1.部门职责
    (一)全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线.+ǎЙㄥ∨、方针│べ、政策σ,管理所属广播┭弎ㄗ弎Ξ、电视Μ─、报纸的宣传⒅,承办广播电视重大宣传活动さùわ,牢牢把握正确舆论导向ァ艾,发挥党和政府的喉舌作用┍Ⅱιわデ,围绕市委¥┬、市政府的中心工作开展新闻宣传ヰ┫㊣〔こ。
    (二)不断提升节目栏目质量〗丄㎏,不断提高宣传报道水平Л◇コひナ,满足人民群众日益增长的精神文化生活需求吉ノ█╪┍。
    (三)贯彻落实广播电视行业法规ホⅶ┷,按照《广播电视雹啵护管理条例》的规定祝,抓好内部管理∪ㄥ┵ㄞ┒。
    (四)加强技术维护管理ц“╰м,确保安全优质播出╥甴ム;负责广播电视安全播出和设备┌ウ、设施的安全防范工作ゲりγ吉м;强化广播电视传输网络的规划建设ㄛЦ㈡,扩大广播电视有效覆盖╡┊。
    (五)承办市委】、市政府和上级业务部门交办的其他任务だΔ仟。
    2.机构设置
    曲阜市广播电视台设立9个股级中层机构:办公室е、政工科休、财务科┳‖ǘ火ラ、后勤服务中心ぢチ、总编室〓キじ┥厃、广告中心ゑǐм、节目编排中心③、播控中心ú、技术设备中心⒛Υ。

  1. 单位构成

    纳入本部门决算范围为1个独立编制机构和核算机构すь。
二ヒГΡⅨ、公开表格(公开表格请在部门决算报表软件决算公开任务中导出)

 

 








 

三④┙、预算执行情况分析
    (一)总体情况
    2017年度本部门决算收入1551.89 万元О,比上年减少30.02万元Р叁╠ⅰ¢,降低1.9 %∥㈠;ч,主要原因为:财政拨款收入方式调整零Ωむ╛。与2017年度部门预算收入1500.14万元相比Ω!,多收51.75 万元︼,主要原因为:财政供养人员薪级调整工资增加ゾ佰┍ǖ;,公用经费ぶ、事业发展所需经费增加Ⅳぉ火ワ〨。
    2017年度本部门决算支出 1790.04万元Ω氺ΡⅨ′,比上年增加201.76万元『╘叁,增长12.7 %┶⒅ゼ,主要原因为:财政供养人员薪级调整工资增加┱,公用经费◎╰、事业经费增加ゆ。与2017年度部门预算支出1500.14 万元相比ǚцぷ,多支289.9万元ヘ〝⑹—ㄟ,主要原因为:财政供养人员薪级调整工资增加ら┓⒖㎎,公用经费Ⅶフ≤ú劳、事业发展所需经费增加┺≠ǘ┆。多支资金的来源为:本级拨款ㄎ。
    2017年度本部门决算财政拨款支出1790.04 万元ⅹ,比上年增加201.76 万元みあЮв╯,增长12.7 %≌プらバⅱ,主要原因为:财政供养人员薪级调整工资增加|ǜ,公用经费㈧㎏捌┻ㄣ、事业发展所需经费增加ぇ┧①д。与2017年度部门预算支出1500.14 万元相比┷!┎,多支289.9万元╭》づ}﹌,主要原因为:财政供养人员薪级调整工资增加☆╩/{∵,公用经费と{ㄐ、事业发展所需经费增加╧男ü。多支资金的来源为:本级拨款项。
    (二)“三公”经费支出情况
    2017年てピ╭ㄏК,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)╝、公务用车购置及运行〡【!、公务接待等经费支出共46.06  万元╨日~拾,比上年增加35.27 万元┬,增长320.87 %┰。其中:
    1.因公出国(境)费 0 万元ョ┧①,比上年增加(减少)0 万元Σろ,增长(降低)0  %ぇサ,主要原因为:无ㄌゼ丅┼ㄑ。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费ㄤΖゆΤ水、旅费Υ┡き、伙食补助费玖ú│ピ、杂费┛┪Θゴ→、培训费等支出%ī壹て。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数分τ。
    2.公务用车购置及运行费 43.35 万元⒇àⅪ╝卍,比上年增加34.35 万元×ω‖~,增长381.67 %≡ūК。主要包括单位公务用车购置费及租用费分、燃料费●、维修费╨ⅴ┨、过路过桥费Σ。ㄍ、保险费等支出㈥サて。其中:
    (1)公务用车购置费23.33 万元〨ㄡпψ,比上年增加23.33  万元木⑹Э,增长 233.33 %╀,主要原因为:新购置公务用车┄◢,由于我台原有车辆报废┽Ⅲ㏕,因事业发展需要てル,报上级批准┙,购置两台公务用车るㄇ┪Αめ。
    (2)公务用车运行维护费20.02万元◥è,比上年增加11.02  万元肆δЖн⒂,增长122.44%∝▲ォ,主要原因为:其他单位裁减公务用车数量⌒oФメ,我台公务用车用于新闻采访リ┫㊣,出车辆成倍增加ュプ拍Ыㄆ,导致公务用车运行维护费增加㈩Χ﹤з。截至2017年底ェ,本部门公务用车保有量为 5 辆ァち。
    3.公务接待费2.71 万元.社】,比上年增加0.92 万元á注④名◇,增长 51.39 %Ι,主要原因为:我台严格执行八项规定伍,控制公务接待┑ご。本年度公函接待量增加ㄚ╙。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出≠ヲП。国内公务接待的批次28次ん⑹—『┫、人数236人㏄∈。
    (三)机关运行经费支出情况◣ネ▄テ⒌。
    2017年本部门机关运行经费支出 0 万元曱ヲ∞,比2016年增加(减少) 0 万元⑵,增长(降低) 0 %财←Ξろ╪。主要原因为:无ǐオ┲л⑩。
    (四)政府采购支出情况
    2017年本部门政府采购支出总额 85.12 万元┾⒌Ι,其中:政府采购货物支出25.2 万元〓キ㈩《⑿,占支出总额的 29.61 %█ū━;政府采购工程支出 20.86 万元∟ぬ,占支出总额的24.5 %バ弐╗;政府采购服务支出 39.06万元ㄏタぱ╃⑾,占支出总额的 45.89%↑ǘП。全年共授予企业政府采购合同 0万元óТ→┸㈩,其中:授予小微企业合同金额 0万元ё⒍с拍ヌ,占授予合同总金额的 0 %ヴе▽タぱ;授予中型企业合同金额 0 万元Ⅻξ,占授予合同总金额的 0 %ま╰;授予大型企业合同金额 0 万元α┦ヲ┆⑤,占授予合同总金额的 0 %ㄕヅ。 
    (五)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日═劳№И,本部门共有房屋面积 9279.25 平方米ǜ,其中办公用房 8609.25 平方米З㈡жく,业务用房418 平方米┨Пル特え,其他用房 252 平方米∟♂㎜ぽ;共有车辆 5辆ㄣ㏄,其中Ⅹル⌒,部级领导干部用车0 辆◢、一般公务用车5 辆ǎ项、一般执法执勤用车 0 辆.〢ユめ、特种专业技术用车0辆╙〥ラ┒ヵ、其他用车 0 辆☆︼,其他用车主要是无┲ザで;单位价值50万元以上大型设备 0台(套)ヘ┕せ〕で。
    四ぞバな、数据口径及名词解释
    1.收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出Щ、政府性基金预算财政拨款收入支出Ё⊕ыつッ、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出┌ウㄕ”。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出ㄏр、上级补助收入及附属单位缴款太ヵТㄐЯ、上缴上级支出及对附属单位补助支出Ы乛ъほ、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出″И。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映┌ˇㄨц△,不记入收入和支出せ╁▄┺▽。
    2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出〤ㄆィㄒ。
    3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出¥━é。
    4.政府采购支出金额口径:2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额む⑦‰..し。包含本年度及以前年度授予合同的支出∈。
    5.供应商规末琛牵划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准й卐╨ⅸ。
    6.其他名词解释ōеき`。
 

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